微信扫一扫联系客服
微信扫描二维码
进入报告厅H5
关注报告厅公众号
报告厅
有用的资料都在这
全部
报告
文库
会议资料
用户
价格
面向未来的内部审计演讲稿
查看
更多
收藏
分享
电子书-国际会计准则:从英国准则到国际会计准则,理解国际会计准则关键原则的加速途径(英)
企业会计准则实务应用精解:会计科目使用+经济业务处理+会计报表编制 (2020年版)
企业会计准则实务应用精解:会计科目使用+经济业务处理+会计报表编制(2021年版)
中国内部审计协会关于发布2022至2023年度内部审计科研课题招标的通知
关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知(征求意见稿)
中国内部审计协会关于公示内部审计探索研究型审计实践案例展示活动结果的通知
团队建设企业内部人事培训模板
财务部内部管理及工作流程规范.doc
宁德时代内部审计制度
内部控制评价矩阵
内部控制管理及检查监督办法
小企业内部控制规范
01-TTT:基于ADDIE模型的内部讲师课程开发培训
公众公司舆情应对内部制度建设
内部审计工作规范手册-参考学习
内部审计
【山东财政】2021版内部控制政策汇编上下合集
免费
上市公司内部控制审计(鉴证)
业务约定书及赔偿责任承诺书(包括财务报表和内部审计)
保险公司内部控制审计重点和方法
中国内部审计协会团体标准管理办法(试行)
行政事业单位内部控制手册(模板)
《企业内部控制实施细则手册》237页